Per i titolari di circa 2,7 milioni di attività australiane, conoscere la differenza tra una fattura commerciale e una fattura con GST è un aspetto fondamentale della gestione aziendale. Capire quando utilizzarle è necessario per i clienti che devono richiedere i crediti d'imposta su beni e servizi (GST).
Di seguito spiegheremo la differenza tra una fattura con GST e una ricevuta commerciale in Australia, quando ciascuna è necessaria e come utilizzarle correttamente.
Contenuto dell'articolo
- Differenza tra fattura con GST e ricevuta commerciale in Australia
- Elementi inclusi in una ricevuta commerciale in Australia
- Informazioni sulle fatture con GST secondo la normativa GST per le attività australiane
- Situazioni in cui le attività devono emettere una fattura con GTS in Australia
- Informazioni che una fattura con GST deve includere
- ## Possibilità per le attività di richiedere i crediti GST senza una fattura con GST
- In che modo un software di fatturazione può aiutare le attività a essere conformi alle norme GST
- In che modo Stripe Tax può essere d'aiuto
Differenza tra fattura con GST e ricevuta commerciale in Australia
La differenza tra una ricevuta commerciale e una fattura con GST riguarda la GST. Una ricevuta commerciale si utilizza quando la GST non viene addebitata, mentre è necessaria una fattura con GST quando la GST si addebita
Queste fatture devono includere il tuo Australian Business Number (ABN), indicare l'importo della GST ed essere chiaramente contrassegnate come "Fattura con GST". Per poter richiedere i crediti GST ai clienti serve una fattura con GST completa e corretta. Dati mancanti, prezzi poco chiari o un'etichetta errata possono bloccare la richiesta.
Elementi inclusi in una ricevuta commerciale australiana
La ricevuta commerciale è un documento standard per la richiesta di pagamento. Le attività emettono questo tipo di documento quando non sono registrate ai fini GST. Non esistono leggi specifiche sul contenuto di una ricevuta commerciale, ma di solito riporta la ragione sociale, l'ABN se presente, la data e un numero univoco della ricevuta, una descrizione dei beni o servizi forniti, l'importo totale da pagare e i termini di pagamento.
Informazioni sulle fatture con GST secondo la normativa GST per le attività australiane
Una fattura con GST è un documento ufficiale che l'Australian Taxation Office (ATO) utilizza per monitorare la GST. Rappresenta un elemento necessario per la dichiarazione fiscale dei clienti e consente loro di richiedere i crediti d'imposta sulle spese aziendali (la GST pagata sulle spese dell'attività). Se un'attività è registrata ai fini GST, è legalmente obbligata a emettere fatture per le vendite imponibili. Questo vale per qualsiasi vendita in cui viene addebitata la GST, generalmente al 10% di aliquota standard.
Anche se un'attività addebita correttamente la GST, non emettere una fattura valida può creare dei problemi. Il cliente non potrà richiedere il credito d'imposta ai fini della GST e l'attività potrebbe incorrere in verifiche di conformità da parte dell'ATO.
Situazioni in cui le attività devono emettere una fattura con GTS in Australia
Se la tua attività è registrata ai fini GST, devi emettere una fattura con GST per qualsiasi vendita imponibile superiore a 82,50 dollari australiani (AUD), inclusa la GST, se il cliente la richiede. Una volta che il cliente richiede la fattura, hai 28 giorni di tempo per inviarla.
Ecco come si articola:
** Vendite superiori a 82,50 AUD (inclusa la GST):** devi fornire una fattura con GST se richiesta.
Vendite pari o inferiori a 82,50 AUD (inclusa la GST): non è richiesta una fattura con GST completa. Di solito è sufficiente una ricevuta commerciale o una fattura semplice.
Il termine di 28 giorni è importante. Superarlo può ritardare la dichiarazione BAS (Business Activity Statement) del cliente e, potenzialmente, causare problemi con l'ATO.
Informazioni che una fattura con GST deve includere
Se emetti una fattura con GST, l'ATO si aspetta che i dati siano corretti, in modo da poter verificare le richieste di credito GST.
Ecco cosa deve includere una fattura con GST valida:
La dicitura "tax invoice" (fattura con GST)
Ragione sociale del venditore
ABN del venditore
Data di emissione
Descrizione dei beni o servizi (inclusi quantità e prezzo)
Importo della GST, indicato per ciascun articolo oppure riportato come "Il prezzo totale include la GST", se l'importo della GST è esattamente pari a un undicesimo del totale.
La misura in cui ciascuna vendita è imponibile
Le fatture di importo pari o superiore a 1.000 AUD devono includere l'identità dell'acquirente o il suo numero ABN.
Se manca anche uno solo di questi elementi, anche un dettaglio apparentemente minimo, la fattura con GST potrebbe risultare non valida. Questo può impedire al cliente di richiedere i crediti della GST e causarti problemi in caso di verifica. L'utilizzo di un modello di fattura o di uno strumento affidabile che rispetti automaticamente queste regole assicura che i requisiti vengano soddisfatti ogni volta.
Possibilità per le attività di richiedere i crediti GST senza una fattura con GST
Se hai effettuato la registrazione ai fini GST e vuoi richiedere il credito d'imposta sugli acquisti, l'ATO richiede una fattura con GST valida per le spese superiori a 82,50 AUD (GST inclusa). Per spese pari o inferiori a 82,50 AUD (GST inclusa), puoi richiedere il credito GST senza una fattura con GST completa, purché si disponga di una qualche forma di prova (ad esempio, scontrino fiscale o ricevuta).
Se il tuo fornitore non ti ha rilasciato una fattura con GST per un acquisto di importo rilevante, puoi richiederla. È legalmente obbligato a emetterla entro 28 giorni.
In che modo un software di fatturazione può aiutare le attività a essere conformi alle norme GST
Mantenere la conformità alla GST significa applicare le regole in modo coerente per ogni fattura. È proprio qui che un buon software di fatturazione può fare davvero la differenza.
Conformità integrata
Contrassegna automaticamente le fatture come "Fattura con GST" quando viene applicata la GST
Inserisce automaticamente il tuo ABN e la data di emissione
Calcola correttamente la GST, sia quando è indicata separatamente sia quando è inclusa nell'importo totale
Formattazione più smart
Separa gli articoli esenti da GST da quelli imponibili
Contrassegna le fatture di importo superiore a 1.000 AUD per evitare che i dettagli dell'acquirente vengano tralasciati
I registri sono archiviati, consultabili e pronti per la reportistica BAS o per eventuali audit.
In che modo Stripe Tax può esserti d'aiuto
Stripe Tax riduce la complessità delle procedure di conformità fiscale per permetterti di dedicarti allo sviluppo della tua attività. Stripe Tax ti aiuta a monitorare gli obblighi e ti avvisa quando superi una soglia di registrazione per l'imposta in base alle tue transazioni Stripe. Inoltre, calcola e riscuote automaticamente l'imposta sulle vendite, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e la GST su beni e servizi fisici e digitali, negli Stati Uniti e in oltre 100 Paesi.
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Stripe Tax può aiutarti a:
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I contenuti di questo articolo hanno uno scopo puramente informativo e formativo e non devono essere intesi come consulenza legale o fiscale. Stripe non garantisce l'accuratezza, la completezza, l'adeguatezza o l'attualità delle informazioni contenute nell'articolo. Per assistenza sulla tua situazione specifica, rivolgiti a un avvocato o a un commercialista competente e abilitato all'esercizio della professione nella tua giurisdizione.