如何申报佛罗里达州销售税:分步指南

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  1. 导言
  2. 要点
  3. 什么是佛罗里达州销售税?
  4. 谁需要申报佛罗里达州销售税?
  5. 佛罗里达州销售税如何运作?
  6. 如何注册佛罗里达州销售税许可证?
  7. 佛罗里达州销售税的申报频率和截止日期是什么?
  8. 申报佛罗里达州销售税时的常见错误有哪些?
  9. Stripe Tax 如何提供帮助
  10. 有关如何申报佛罗里达州销售税的常见问题解答

佛罗里达州对在该州销售的有形商品征收 6.0% 的州销售税,并且许多县会在此基础上加收自己的附加税。如果您向佛罗里达州的客户进行销售,您有责任在税务局注册,在结账时收取正确的综合税率,并根据该州基于您的销售量为您分配的日程表来申报表格 DR-15

在下文中,我们将介绍哪些人需要注册佛罗里达州销售税、该税项如何运作,以及如何进行申报。

要点

  • 企业可以通过在佛罗里达州的实体存在,或应税销售额超过该州的经济关联阈值,来建立申报义务。

  • 完成注册后,您需要在 POS 根据客户收货地收取州税率加上相关县的附加税。

  • 申报频率与企业平均每月收取的销售税金额相关。

什么是佛罗里达州销售税?

佛罗里达州对出售、租赁或许可使用有形动产,以及商业房地产租赁等少数特定服务征收 6.0% 的州销售税。大多数县会在该州税率的基础上加收自主附加税,通常在 0.5% 到 2.0% 之间,不过 Citrus 县和 Collier 县不收取。

谁需要申报佛罗里达州销售税?

如果您在佛罗里达州有关联(即与该州有足够紧密的联系,因此要求您收取其税款),您就需要注册并申报销售税。建立关联的方式有两种:

  • 实体关联: 在佛罗里达州拥有办公室、仓库、零售地点、员工或库存都会产生申报义务。单次贸易展活动就可能在相应时间段内构成实体关联。

  • 经济关联: 没有实体存在的远程卖家,如果在上一日历年内在佛罗里达州的应税销售额超过 10 万美元,仍必须进行注册。

如果您专门通过某个交易平台进行销售,而该交易平台在促成的销售额超过 10 万美元的相同阈值后会代收代缴佛罗里达州销售税,您通常不需要针对这些交易单独注册。通过交易平台以及自有网站或商店进行销售的企业,仍然需要为直接销售进行注册,并且需要跟踪交易平台已涵盖了哪些交易,以免发生重复申报。

佛罗里达州销售税如何运作?

完成注册后,您需要在 POS 根据客户收货地(而不是您的企业所在地)收取州税率加上您所在县的附加税。

一些规则决定了您收取的综合税率以及您的申报方式:

  • 附加税上限: 县级自主附加税 仅适用于单件商品价格的前 5000 美元

  • 基于目的地的计税: 您收取的综合税率取决于 收货地址。向多个县发货的企业需要跟踪多个税率。

  • 转售豁免: 如果您购买库存是为了转售,您可以向供应商出示 年度转售证书,而无需预先缴税。然后,您可以在将商品出售给您自己的客户时收取税款。佛罗里达州每年都会重新发放转售证书,如果证书本身未涵盖某项交易,则需要提供说明该交易为何获得豁免的文件。

如何注册佛罗里达州销售税许可证?

注册通过佛罗里达州税务局进行,且完全免费。您可以通过该州的在线佛罗里达州企业税务申请表(表格 DR-1)申请佛罗里达州销售税许可证,然后遵循以下说明:

  • 收集您的企业详细信息: 您需要提供联邦雇主识别码 (EIN)——如果您是独资经营者,则需要社会保障号码 (SSN)——以及您企业的法定名称和结构,还有您的实际地址和邮寄地址。您还需要提供预期应税销售额的预测。

  • 提交您的申请表: 该部门的在线门户通常会在几个工作日内处理注册,不过也为有需要的企业提供纸质版表格 DR-1。

  • 接收您的注册证书: 此文件包含您专属的 13 位销售税号,您必须将其保留在您的营业地点。

  • 接收您的年度转售证书: 这使您可以免税购买您计划转售的库存。

  • 设置您的申报频率: 该部门会根据您预期的纳税义务分配此频率,并可以在您第一年的申报后进行调整。

佛罗里达州销售税的申报频率和截止日期是什么?

佛罗里达州会根据您每月的平均销售税纳税义务来分配您的申报频率。随着您的销售额增长或减少,该分配可能会逐年发生变化。

以下是相关的频率

  • 每月: 平均每月纳税义务超过 1,000 美元的企业按此时间表申报。

  • 每季度: 此频率分配给平均每月纳税义务在 501 美元至 1,000 美元之间的企业。

  • 每半年: 平均每月纳税义务在 101 美元至 500 美元之间的企业适用这一较低频率的时间表。

  • 每年: 平均每月纳税义务在 100 美元或以下意味着每年只需申报一次。

无论是哪种频率,每份申报表的截止日期均为收取期后一个月的 20 日。如果 20 日恰逢周末或节假日,截止日期将顺延至下一个工作日。电子支付需要额外的提前量,因为资金转账需要一天时间才能结算:您通常最迟需要在 20 日之前的一个工作日的美国东部时间下午 5:00 之前发起付款。

逾期申报会带来实际成本,对于逾期付款,每迟交 30 天将面临 50 美元或应缴税务 10% 的最低罚款。罚款上限为欠款金额的 50%,外加利息,该利率由税务局每年调整两次。按时申报和付款的企业通常可以申请一笔少量的代收补贴,金额为首个 1,200 美元应缴税务的 2.5%,最高不超过 30 美元,以此来抵消收取税务的成本。

申报佛罗里达州销售税时的常见错误有哪些?

许多申报错误归根结底是税率错误或错过了截止日期,而不是对税务本身的根本性误解。以下是一些最常见的需要注意的事项:

  • 应用了错误的县附加税: 向多个县发货的企业有时可能会将本县的税率应用于每笔销售,而不是使用收货地址所在地的税率。

  • 忽略 5000 美元上限: 对于高价商品,将附加税应用于整个销售价格而不是仅前 5000 美元,会高估应缴税款。

  • 跳过零申报: 佛罗里达州要求在您注册的每个周期都进行申报,即使没有任何应税销售额也是如此。跳过申报可能会导致罚款和注册问题。

  • 重复计算交易平台销售额: 通过交易平台和自有网站进行销售的企业,有时会申报 交易平台 已代收代缴的销售额,或者根本未申报其直接销售额。

  • 错过电子付款截止时间: 如果在 20 日当天而不是前一个工作日发起付款,即使按时提交了申报表,也可能导致逾期申报。

Stripe Tax 如何提供帮助

Stripe Tax 降低了税务合规的复杂度,让您可以专注于业务增长。通过在现有集成中添加一行代码、点击管理平台中的按钮,或使用我们强大的应用程序编程界面 (API) 开始在全球范围内征税。

Stripe Tax 可帮助您监控您的税务义务,并会在您的 Stripe 交易超过税务登记阈值时提醒您。它还可以在美国代您注册以收取税款,在管理平台中自动完成美国的申报,并通过值得信赖的合作伙伴管理全球申报。Stripe Tax 针对以下情况自动计算并收取销售税、增值税 (VAT) 以及商品及服务税 (GST)

  • 美国所有州及 100 多个国家/地区的数字商品和服务

  • 美国所有州及 42 个国家/地区的实物商品

Stripe Tax 可帮助您:

  • 了解在哪里注册和收取税费:根据您的 Stripe 交易查看您需要在哪里收取税费。注册后,只需几秒钟即可在新的州或国家/地区开启收税功能。您可以通过在现有的 Stripe 集成中添加一行代码来开始收税,也可以通过点击 Stripe 管理平台中的按钮来添加收税功能。

  • 注册以缴纳税款: 如果您需要在美国注册销售税,请让 Stripe 管理您的收税注册地。您将受益于预先填写申请表详细信息的简化流程,从而节省您的时间并简化遵守当地法规的合规流程。如果您需要在美国境外注册方面的帮助,Stripe 与 Taxually 合作,帮助您在当地税务机构进行注册。

  • 自动收取税款:无论您销售什么产品或销往何处,Stripe Tax 都能计算并收取准确的应缴税额。它支持数百种产品和服务,并能实时跟进最新的税务规则和税率变化。

  • 简化申报: Stripe Tax 由 TaxJar 提供支持,在管理平台中自动完成美国的申报。对于全球申报,Stripe Tax 与申报合作伙伴无缝集成,确保您的全球申报准确及时。让我们的合作伙伴管理您的申报,以便您可以专注于发展您的业务。

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有关如何申报佛罗里达州销售税的常见问题解答

本文中的内容仅供一般信息和教育目的,不应被解释为法律或税务建议。Stripe 不保证或担保文章中信息的准确性、完整性、充分性或时效性。您应该寻求在您的司法管辖区获得执业许可的合格律师或会计师的建议,以就您的特定情况提供建议。

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