Le taux de la taxe de vente à l'échelle de l'État de la Caroline du Sud est de 6 %, et la plupart des 46 comtés de l'État ajoutent des taxes locales à cette base. Les taux combinés peuvent atteindre jusqu'à 9 %, selon l'endroit où se trouve votre client. Les règles d'approvisionnement basées sur la destination signifient que le taux qui s'applique à une transaction donnée est lié à l'adresse du client, ce qui fait de la recherche de taux précise une priorité.
Ci-dessous, nous passerons en revue les taxes locales applicables par comté et par ville, comment calculer ce que vous devez pour une transaction donnée et ce que la structure des taux signifie pour les entreprises qui vendent dans l'État.
Points clés
Le taux de la taxe de vente de base de la Caroline du Sud est de 6 %, mais de nombreux comtés ajoutent des taxes locales facultatives qui portent le taux combiné à 7 %, 8 % ou 9 %.
La Caroline du Sud utilise un approvisionnement basé sur la destination, de sorte que le taux de toute vente est déterminé par l'endroit où le client prend possession des biens.
Les entreprises qui dépassent le seuil de lien économique en ventes brutes en Caroline du Sud au cours d'une année civile doivent s'inscrire, collecter et remettre la taxe de vente.
Quel est le taux de la taxe de vente de la Caroline du Sud?
Le taux de la taxe de vente à l'échelle de l'État de la Caroline du Sud est de 6 %. Cette base s'applique généralement aux biens meubles corporels vendus au commerce de détail, ainsi qu'à certains services et biens numériques.
Certaines catégories reçoivent un traitement différent :
Aliments d'épicerie non préparés : Taux de l'État de 0 % (des taxes locales peuvent toujours s'appliquer, selon le comté)
Hébergement : Taux de l'État de 7 %
Comment fonctionne le taux de la taxe de vente de la Caroline du Sud?
Avant de collecter la taxe de vente de la Caroline du Sud, vous devez vous inscrire auprès du département du Revenu de la Caroline du Sud (SCDOR) par l'intermédiaire de MyDORWAY, le portail en ligne de l'État. Le fait de collecter sans inscription, ou de ne pas collecter lorsque cela est requis, crée une responsabilité.
Seules les entreprises ayant un nexus en Caroline du Sud doivent s'inscrire, collecter et re la taxe sur leur bénéfice taxable de la Caroline du Sud. Il existe deux types de nexus :
Nexus physique : Créé par une présence physique, comme un bureau, un entrepôt ou du personnel travaillant à distance dans l'État
Lien économique : Commence à 100 000 $ de revenus bruts provenant de ventes en Caroline du Sud au cours d'une année civile
Si vous vendez par l'intermédiaire d'un facilitateur de marché ayant plus de 100 000 $ de ventes en Caroline du Sud, le facilitateur est responsable de collecter et de re sur ces transactions. Vous ne devez collecter la taxe que sur vos ventes directes.
Déclaration
La Caroline du Sud fixe généralement la fréquence de déclaration au mois, avec des retours dus le 20e jour du mois suivant. Les entreprises peuvent soumettre une requête d'approbation pour faire des déclarations trimestrielles ou annuelles auprès du SCDOR par l'intermédiaire de MyDORWAY.
Appliquer le taux de la taxe approprié
La Caroline du Sud fixe ses taux de la taxe de vente à l'aide d'un sourçage établi sur la destination. Le taux que vous devez débiter est déterminé par l'endroit où le client prend possession des biens, et non par l'endroit où votre entreprise est située ou l'endroit où la commande a été passée. Cette distinction est importante car la Caroline du Sud compte des dizaines de districts d'imposition spéciaux superposés aux taux des comtés. Le taux combiné peut différer même au sein d'un même code postal.
Gardez à l'esprit que les taux de la taxe de vente de la Caroline du Sud changent régulièrement. Les taxes temporaires expirent et de nouvelles sont approuvées par la population électorale. Votre système doit récupérer les taux actuels.
Quels taux de taxe de vente locaux s'appliquent en Caroline du Sud ?
Les comtés de la Caroline du Sud peuvent prélever plusieurs types de taxes locales facultatives en plus du taux de l'État de 6 %. Celles-ci varient selon les comtés et sont parfois temporaires.
Voici les types courants :
Taxe de vente locale facultative (LOST) : Une taxe de comté à usage général de 1 %. Richland, Charleston et de nombreux comtés urbains en ont une.
Taxe de vente pour les projets d'immobilisations (CPST) : Une taxe temporaire de 1 % approuvée par les électeurs pour financer des projets d'infrastructure spécifiques. Celles-ci ont des dates d'expiration, de sorte que le taux dans un comté donné peut baisser une fois le projet financé.
Taxe sur les transports : Certains comtés prélèvent une taxe supplémentaire pouvant atteindre 1 % pour des projets spécifiques aux transports.
Taxe de district scolaire : Certains comtés ajoutent une taxe dédiée à l'éducation de 1 % aux taux du comté et de l'État.
Fourchette de la taxe de vente de la Caroline du Sud en 2026
|
Composante du taux |
Taux |
|
Taux de base de l’État |
6 % |
|
Taux combiné courant |
7 % à 8 % |
|
Taux combiné maximal |
9 % |
Le plafond de 9 % apparaît là où plusieurs taxes locales se chevauchent. Avant de finaliser la configuration de vos taxes, consultez la base de données des taux du SCDOR pour les comtés spécifiques dans lesquels vous vendez. Les taux changent lorsque des taxes temporaires expirent ou que de nouvelles sont prélevées.
Quels sont les taux de la taxe de vente de la Caroline du Sud par ville?
Ci-dessous, nous examinerons certaines des principales villes de la Caroline du Sud. Les chiffres reflètent le taux combiné minimal de la taxe de vente de l'État et locale. Les taux réels peuvent varier selon l'adresse en raison des superpositions de districts spéciaux. Certaines villes, comme Bluffton, n'appliquent aucune taxe locale; elles utilisent simplement le taux de 6 % à l'échelle de l'État.
|
Ville |
Taux combiné minimum |
|
Aiken |
8 % |
|
Anderson |
7 % |
|
Bluffton |
6 % |
|
Charleston |
9 % |
|
Columbia |
7 % |
|
Conway |
8 % |
|
Florence |
8 % |
|
Goose Creek |
9 % |
|
Greenville |
6 % |
|
Greer |
6 % |
|
Hilton Head Island |
6 % |
|
Lexington |
7 % |
|
Mount Pleasant |
9 % |
|
Myrtle Beach |
9 % |
|
North Charleston |
7 % |
|
Orangeburg |
7 % |
|
Rock Hill |
7 % |
|
Spartanburg |
7 % |
|
Sumter |
8 % |
|
Summerville |
7 % |
Notez que pour certaines villes qui s'étendent sur plusieurs comtés, comme Summerville, le taux varie selon le comté, tandis que dans d'autres, comme Charleston, les comtés appliquent le même taux.
Quels sont les taux de la taxe de vente de la Caroline du Sud par comté?
En examinant certains des comtés les plus peuplés de la Caroline du Sud, les taux combinés minimaux (c.-à-d. les taxes du comté et de l'État) varient de 6 % à 9 %. Les taux réels pourraient être plus élevés selon les taxes municipales ou de districts spéciaux.
|
Comté |
Taux combiné minimum |
|
Beaufort |
6 % |
|
Berkeley |
9 % |
|
Charleston |
9 % |
|
Dorchester |
7 % |
|
Greenville |
6 % |
|
Horry |
8 % |
|
Lexington |
7 % |
|
Richland |
8 % |
|
Spartanburg |
7 % |
|
York |
7 % |
Les comtés de Greenville et de Beaufort n'appliquent que le taux à l'échelle de l'État (6 %), tandis que les comtés de la région de Charleston et des régions côtières se situent généralement dans la fourchette supérieure en raison du cumul des taxes locales.
Les taux au niveau du comté sont importants pour les entreprises qui réalisent un volume de vente en gros ou B2B élevé en Caroline du Sud. Si une entreprise vend principalement à Greenville, par exemple, elle verra un taux effectif combiné inférieur à celui d'une entreprise concentrée sur la région métropolitaine de Charleston.
Comment calculer le taux de la taxe de vente de la Caroline du Sud ?
Le calcul de la taxe de vente en Caroline du Sud comporte trois étapes. Voici le processus.
Confirmer l'assujettissement aux taxes
Tout n'est pas taxable en Caroline du Sud. Les exemptions courantes comprennent :
Médicaments sur ordonnance
Certains intrants de fabrication
Séparez les articles taxables et exemptés avant d'appliquer tout taux.
Identifier le taux de destination
Recherchez le taux combiné pour l'adresse de livraison du client. Une calculatrice de taxe de vente basée sur l'adresse est plus fiable qu'un code postal seul, car les limites de district ne suivent pas toujours les lignes de code postal.
Appliquer le taux à l'assiette taxable
Multipliez la partie taxable de la vente par le taux combiné et arrondissez au centime le plus proche.
Les certificats d'exemption ajoutent une couche supplémentaire à cela. Si un client demande une revente ou une exemption, vous devez avoir dans vos dossiers un formulaire ST-8 valide de la Caroline du Sud, ou un certificat d'exemption de la Streamlined Sales Tax (SST), avant de supprimer la taxe. Sans documentation, la responsabilité incombe au marchand lors d'une vérification.
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Le contenu de cet article est fourni uniquement à des fins informatives et pédagogiques. Il ne saurait constituer un conseil juridique ou fiscal. Stripe ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité, la pertinence, ni l'actualité des informations contenues dans cet article. Nous vous conseillons de consulter un avocat compétent ou un comptable agréé dans le ou les territoires concernés pour obtenir des conseils adaptés à votre situation particulière.