L'aliquota statale dell'imposta sulle vendite della Carolina del Sud è del 6%, e la maggior parte delle 46 contee dello stato applica imposte locali in aggiunta a tale base. Le aliquote combinate possono raggiungere il 9%, a seconda di dove è situato l'acquirente. Le regole di approvvigionamento basate sulla destinazione indicano che l'aliquota che si applica a qualsiasi transazione è legata all'indirizzo dell'acquirente, il che rende la ricerca accurata delle aliquote una priorità.
Di seguito analizzeremo quali imposte locali si applicano per contea e città, come calcolare l'importo dovuto su una determinata transazione e cosa significa la struttura delle aliquote per le attività che vendono nello stato.
In evidenza
L'aliquota di base dell'imposta sulle vendite della Carolina del Sud è del 6%, ma molte contee aggiungono imposte di opzione locali che portano l'aliquota combinata al 7%, 8% o 9%.
La Carolina del Sud utilizza l'approvvigionamento basato sulla destinazione, quindi l'aliquota su qualsiasi vendita è determinata dal luogo in cui l'acquirente entra in possesso dei beni.
Le attività che superano la soglia dell'economic nexus nelle vendite lorde nella Carolina del Sud in un anno solare devono registrarsi, riscuotere ed effettuare la rimessa fiscale dell'imposta sulle vendite.
Qual è l'aliquota dell'imposta sulle vendite della Carolina del Sud?
L'aliquota dell'imposta sulle vendite statale della Carolina del Sud è del 6%. Questa base si applica generalmente ai beni materiali personali venduti nel commercio al dettaglio, nonché a determinati servizi e beni digitali.
Alcune categorie ricevono un trattamento diverso:
Generi alimentari non preparati: aliquota statale dello 0% (le imposte locali potrebbero comunque essere applicabili a seconda della contea)
Alloggi: aliquota statale del 7%
Come funziona l'aliquota dell'imposta sulle vendite della Carolina del Sud?
Prima di riscuotere l'imposta sulle vendite della Carolina del Sud, devi effettuare la registrazione presso il South Carolina Department of Revenue (SCDOR) tramite MyDORWAY, il portale online dello stato. Riscuotere senza registrazione o non riscuotere quando richiesto crea responsabilità.
Solo le attività con un nexus nella Carolina del Sud devono registrarsi, riscuotere ed effettuare la rimessa fiscale dell'imposta sul loro reddito imponibile nella Carolina del Sud. Esistono due tipi di nexus:
Nexus fisico: creato da una presenza fisica, come un ufficio, un magazzino o un dipendente che lavora da remoto nello stato
Economic nexus: parte da 100.000 $ di ricavi lordi derivanti da vendite nella Carolina del Sud in un anno solare
Se vendi tramite un facilitatore di marketplace con oltre 100.000 $ di vendite nella Carolina del Sud, il facilitatore è responsabile di riscuotere ed effettuare la rimessa fiscale su tali transazioni. Tu riscuoti l'imposta solo sulle tue vendite dirette.
Dichiarazione
La Carolina del Sud imposta in genere la frequenza della dichiarazione su base mensile, con scadenze il giorno 20 del mese successivo. Le attività possono richiedere l'approvazione per presentare la dichiarazione trimestralmente o annualmente al SCDOR tramite MyDORWAY.
Applicazione dell'aliquota corretta
La Carolina del Sud imposta le aliquote dell'imposta sulle vendite utilizzando l'approvvigionamento basato sulla destinazione. L'aliquota che addebiti è determinata dal luogo in cui l'acquirente prende possesso dei beni, non da dove è domiciliata la tua attività o da dove è stato effettuato l'ordine. Questa distinzione è importante perché la Carolina del Sud ha decine di distretti fiscali speciali sovrapposti alle aliquote della contea. L'aliquota combinata può variare anche all'interno dello stesso CAP.
Tieni presente che le aliquote dell'imposta sulle vendite della Carolina del Sud cambiano regolarmente. Le imposte temporanee scadono e ne vengono approvate di nuove dagli elettori. Il tuo sistema deve recuperare le aliquote correnti.
Quali aliquote dell'imposta sulle vendite locali si applicano nella Carolina del Sud?
Le contee della Carolina del Sud possono applicare diversi tipi di imposte di opzione locali in aggiunta all'aliquota statale del 6%. Queste variano in base alla contea e a volte sono temporanee.
Ecco le tipologie più comuni:
Local Option Sales Tax (LOST): un'imposta di contea generica dell'1%. Richland, Charleston e molte contee urbane ne prevedono una.
Capital Projects Sales Tax (CPST): un'imposta temporanea dell'1% approvata dagli elettori per finanziare progetti infrastrutturali specifici. Queste imposte hanno scadenze fisse, pertanto l'aliquota in una determinata contea può diminuire una volta finanziato il progetto.
Transportation Tax: alcune contee applicano un'imposta aggiuntiva fino all'1% per progetti specifici nel settore dei trasporti.
School District Tax: alcune contee aggiungono un'imposta dedicata all'istruzione dell'1% alle aliquote di contea e statali.
Intervallo dell'imposta sulle vendite della Carolina del Sud 2026
|
Componente del tasso |
Aliquota |
|
Aliquota di base statale |
6% |
|
Aliquota combinata comune |
7%-8% |
|
Aliquota combinata massima |
9% |
Il limite massimo del 9% si presenta quando si sovrappongono più imposte locali. Prima di finalizzare la configurazione delle imposte, controlla il database delle aliquote del SCDOR per le specifiche contee in cui vendi. Le aliquote cambiano quando scadono imposte temporanee o ne vengono imposte di nuove.
Quali sono le aliquote dell'imposta sulle vendite della Carolina del Sud per città?
Di seguito, esamineremo alcune delle principali città della Carolina del Sud. Le cifre riflettono l'aliquota combinata minima dell'imposta sulle vendite statale e locale. Le aliquote effettive possono variare in base all'indirizzo a causa delle sovrapposizioni di distretti speciali. Alcune città, come Bluffton, non applicano alcuna imposta locale; utilizzano semplicemente l'aliquota statale del 6%.
|
Città |
Aliquota combinata minima |
|
Aiken |
8% |
|
Anderson |
7% |
|
Bluffton |
6% |
|
Charleston |
9% |
|
Columbia |
7% |
|
Conway |
8% |
|
Florence |
8% |
|
Goose Creek |
9% |
|
Greenville |
6% |
|
Greer |
6% |
|
Hilton Head Island |
6% |
|
Lexington |
7% |
|
Mount Pleasant |
9% |
|
Myrtle Beach |
9% |
|
North Charleston |
7% |
|
Orangeburg |
7% |
|
Rock Hill |
7% |
|
Spartanburg |
7% |
|
Sumter |
8% |
|
Summerville |
7% |
Nota che per alcune città che si estendono su più contee, come Summerville, l'aliquota varia in base alla contea, mentre in altre, come Charleston, le contee presentano la stessa aliquota.
Quali sono le aliquote dell'imposta sulle vendite della Carolina del Sud per contea?
Considerando alcune delle contee più popolose della Carolina del Sud, le aliquote combinate minime (ossia le imposte statali e della contea) variano dal 6% al 9%. Le aliquote effettive potrebbero essere maggiori a seconda delle imposte comunali o dei distretti speciali.
|
Contea |
Aliquota combinata minima |
|
Beaufort |
6% |
|
Berkeley |
9% |
|
Charleston |
9% |
|
Dorchester |
7% |
|
Greenville |
6% |
|
Horry |
8% |
|
Lexington |
7% |
|
Richland |
8% |
|
Spartanburg |
7% |
|
York |
7% |
Le contee di Greenville e Beaufort applicano solo l'aliquota statale (6%), mentre le contee dell'area di Charleston e le regioni costiere raggiungono in genere i valori massimi a causa del cumulo delle imposte locali.
Le aliquote a livello di contea sono importanti per le attività che effettuano volumi elevati di vendite all'ingrosso o B2B nella Carolina del Sud. Se un'azienda vende principalmente a Greenville, ad esempio, otterrà un'aliquota effettiva mista inferiore rispetto a una incentrata sull'area metropolitana di Charleston.
Come si calcola l'aliquota dell'imposta sulle vendite della Carolina del Sud?
Il calcolo per l'imposta sulle vendite nella Carolina del Sud prevede tre fasi. Ecco la procedura.
Conferma la tassabilità
Non tutto è imponibile nella Carolina del Sud. Le eccezioni comuni includono:
farmaci soggetti a prescrizione medica.
Alcuni fattori di produzione
Separa gli articoli imponibili da quelli esenti prima di applicare un'aliquota.
Identifica l'aliquota di destinazione
Cerca l'aliquota combinata per l'indirizzo di spedizione dell'acquirente. Un calcolatore dell'imposta sulle vendite basato sull'indirizzo è più affidabile rispetto al solo codice postale, poiché i confini dei distretti non seguono sempre le delimitazioni dei codici postali.
Applica l'aliquota alla base imponibile
Moltiplica la porzione imponibile della vendita per l'aliquota combinata e arrotonda al centesimo più vicino.
I certificati di eccezione aggiungono un ulteriore livello a tutto ciò. Se un acquirente dichiara una rivendita o un'eccezione, devi avere in archivio un modulo ST-8 della Carolina del Sud valido, oppure un certificato di eccezione Streamlined Sales Tax (SST), prima di rimuovere l'imposta. In assenza di documentazione, la responsabilità ricade sul venditore in caso di verifica.
In che modo Stripe Tax può esserti d'aiuto
Stripe Tax riduce la complessità della conformità fiscale consentendoti di concentrarti sulla crescita della tua attività. Stripe Tax ti aiuta a monitorare i tuoi obblighi e ti avvisa quando superi una soglia di registrazione fiscale sulle vendite in base alle transazioni Stripe. Inoltre, calcola e riscuote automaticamente l'imposta sulle vendite, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e l'imposta su beni e servizi (GST) fisici e digitali, in tutti gli Stati degli Stati Uniti e in oltre 100 Paesi.
Inizia a riscuotere le tasse a livello globale aggiungendo una sola riga di codice alla tua integrazione esistente, cliccando un pulsante sulla Dashboard o utilizzando la nostra potente API.
Stripe Tax può aiutarti a:
Capire dove registrarti e riscuotere le imposte: scopri dove devi riscuotere le imposte in base alle tue transazioni Stripe. Dopo aver effettuato la registrazione, bastano pochi secondi per attivare la riscossione delle imposte in un nuovo stato o Paese. Puoi iniziare a riscuotere le imposte aggiungendo una riga di codice alla tua integrazione Stripe esistente oppure con un semplice clic nella Dashboard di Stripe.
Registrarti per il pagamento delle imposte: lascia che sia Stripe a gestire le tue registrazioni fiscali globali e approfitta di un processo semplificato che compila anticipatamente i dettagli della richiesta di registrazione, risparmiando tempo e semplificando la conformità alle normative locali.
Riscuotere automaticamente le imposte: Stripe Tax calcola e riscuote l'importo corretto delle imposte dovute, indipendentemente da cosa vendi e da dove lo vendi. Supporta centinaia di prodotti e servizi ed è aggiornato sulle norme fiscali e sulle variazioni delle aliquote.
Semplificare la dichiarazione: Stripe Tax si integra perfettamente con partner che offrono servizi di dichiarazione fiscale, rendendo le tue dichiarazioni globali accurate e puntuali. Lascia ai nostri partner la gestione delle tue dichiarazioni, mentre tu ti dedichi allo sviluppo dell'attività.
Scopri di più su Stripe Tax o inizia oggi stesso.
I contenuti di questo articolo hanno uno scopo puramente informativo e formativo e non devono essere intesi come consulenza legale o fiscale. Stripe non garantisce l'accuratezza, la completezza, l'adeguatezza o l'attualità delle informazioni contenute nell'articolo. Per assistenza sulla tua situazione specifica, rivolgiti a un avvocato o a un commercialista competente e abilitato all'esercizio della professione nella tua giurisdizione.