Alíquota do imposto sobre vendas na Carolina do Sul: um detalhamento por cidade, condado e jurisdição

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O Stripe Tax automatiza a conformidade fiscal global do início ao fim para que você mantenha o foco no crescimento da empresa. Identifique obrigações fiscais, gerencie cadastros, calcule e recolha o valor correto dos impostos em todo o mundo e habilite declarações, tudo em um só lugar.

Saiba mais 
  1. Introdução
  2. Qual é a alíquota do imposto sobre vendas na Carolina do Sul?
  3. Como funciona a alíquota do imposto sobre vendas da Carolina do Sul?
    1. Declaração
    2. Aplicação da alíquota correta
  4. Quais alíquotas locais de imposto sobre vendas se aplicam na Carolina do Sul?
    1. Faixa de imposto sobre vendas na Carolina do Sul em 2026
  5. Quais são as alíquotas do imposto sobre vendas na Carolina do Sul por cidade?
  6. Quais são as alíquotas do imposto sobre vendas na Carolina do Sul por condado?
  7. Como calcular a alíquota do imposto sobre vendas na Carolina do Sul?
    1. Confirmar a tributabilidade
    2. Identificar a alíquota de destino
    3. Aplicar a alíquota à base tributável
  8. Como o Stripe Tax pode ajudar

A alíquota estadual do imposto sobre vendas da Carolina do Sul é de 6%, e a maioria dos 46 condados do estado acrescenta impostos locais sobre essa base. As alíquotas combinadas podem chegar a até 9%, dependendo da localização do comprador. As regras de origem baseadas no destino significam que a alíquota aplicável a qualquer transação está vinculada ao endereço do comprador, o que torna a consulta precisa da alíquota uma prioridade.

A seguir, abordaremos quais impostos locais se aplicam por condado e cidade, como calcular o valor devido em uma determinada transação e o que a estrutura de alíquotas significa para as empresas que vendem para o estado.

Destaques

  • A alíquota base do imposto sobre vendas na Carolina do Sul é de 6%, mas muitos condados acrescentam impostos locais opcionais que elevam a alíquota combinada para 7%, 8% ou 9%.

  • A Carolina do Sul utiliza a origem baseada no destino, portanto, a alíquota de qualquer venda é determinada pelo local onde o comprador toma posse dos bens.

  • Empresas que excederem o limite de nexo econômico em vendas brutas na Carolina do Sul em um ano-calendário devem se registrar, recolher e repassar o imposto sobre vendas.

Qual é a alíquota do imposto sobre vendas na Carolina do Sul?

A alíquota estadual do imposto sobre vendas da Carolina do Sul é 6%. Essa alíquota base geralmente se aplica a bens pessoais tangíveis vendidos no varejo, bem como a determinados serviços e bens digitais.

Algumas categorias recebem tratamento diferenciado:

  • Alimentos de supermercado não preparados: alíquota estadual de 0% (impostos locais ainda podem ser aplicados, dependendo do condado)

  • Hospedagem: alíquota estadual de 7%

Como funciona a alíquota do imposto sobre vendas da Carolina do Sul?

Antes de recolher o imposto sobre vendas da Carolina do Sul, é necessário se cadastrar junto ao Departamento de Receita da Carolina do Sul (SCDOR) por meio do MyDORWAY, o portal online do estado. Recolher sem cadastro, ou deixar de recolher quando exigido, gera responsabilidade.

Somente empresas com nexo na Carolina do Sul precisam se cadastrar, recolher e repassar o imposto sobre seu rendimento tributável na Carolina do Sul. Existem dois tipos de nexo:

  • Nexo físico: criado por presença física, como um escritório, um depósito ou um funcionário trabalhando remotamente no estado

  • Nexo econômico: começa a partir de US$ 100.000 em receita bruta de vendas na Carolina do Sul em um ano-calendário

Se você vende por meio de um facilitador de marketplace com mais de US$ 100.000 em vendas na Carolina do Sul, o facilitador é responsável por recolher e repassar o imposto nessas transações. Você recolhe imposto apenas sobre suas vendas diretas.

Declaração

A Carolina do Sul normalmente define a frequência de declaração como mensal, com declarações devidas até o 20º dia do mês seguinte. As empresas podem solicitar aprovação para apresentar trimestral ou anualmente ao SCDOR por meio do MyDORWAY.

Aplicação da alíquota correta

A Carolina do Sul define suas alíquotas de imposto sobre vendas utilizando origem baseada no destino. A alíquota a ser cobrada é determinada pelo local em que o comprador toma posse dos bens, e não pela localização da sua empresa ou pelo local em que o pedido foi realizado. Essa distinção é relevante porque a Carolina do Sul possui dezenas de distritos fiscais especiais sobrepostos às alíquotas dos condados. A alíquota combinada pode variar até mesmo dentro do mesmo CEP.

Lembre-se de que as alíquotas do imposto sobre vendas da Carolina do Sul mudam regularmente. Impostos temporários expiram e novos são aprovados pelos eleitores. Seu sistema precisa buscar as alíquotas atuais.

Quais alíquotas locais de imposto sobre vendas se aplicam na Carolina do Sul?

Os condados da Carolina do Sul podem instituir diversos tipos de impostos locais opcionais além da alíquota estadual de 6%. Eles variam conforme o condado e, em alguns casos, são temporários.

Aqui estão os tipos mais comuns:

  • Imposto sobre vendas local opcional (LOST): um imposto geral de 1% cobrado pelo condado. Richland, Charleston e muitos condados urbanos adotam esse imposto.

  • Imposto sobre vendas para projetos de capital (CPST): um imposto temporário de 1%, aprovado por votação popular, destinado ao financiamento de projetos específicos de infraestrutura. Estes impostos possuem datas de expiração, de modo que a alíquota em determinado condado pode ser reduzida após a conclusão do financiamento do projeto.

  • Imposto de transporte: alguns condados instituem um imposto adicional de até 1% para projetos específicos de transporte.

  • Imposto do distrito escolar: certos condados adicionam um imposto dedicado à educação, de 1%, às alíquotas do condado e do estado.

Faixa de imposto sobre vendas na Carolina do Sul em 2026

Componente da alíquota

Alíquota

Alíquota base estadual

6%

Taxa média combinada

7% a 8%

Alíquota combinada máxima

9%

O teto de 9% ocorre onde há sobreposição de múltiplos impostos locais. Antes de finalizar a configuração do seu imposto, consulte o banco de dados de alíquotas do SCDOR para os condados específicos nos quais você está vendendo. As alíquotas mudam quando impostos temporários expiram ou novos são instituídos.

Quais são as alíquotas do imposto sobre vendas na Carolina do Sul por cidade?

A seguir, analisaremos algumas das principais cidades da Carolina do Sul. Os valores refletem a alíquota mínima combinada do imposto sobre vendas estadual e local. As alíquotas reais podem variar conforme o endereço devido a sobreposições de distritos especiais. Algumas cidades, como Bluffton, não aplicam imposto local, utilizam apenas a alíquota estadual de 6%.

Cidade

Alíquota combinada mínima

Aiken

8%

Anderson

7%

Bluffton

6%

Charleston

9%

Columbia

7%

Conway

8%

Florence

8%

Goose Creek

9%

Greenville

6%

Greer

6%

Hilton Head Island

6%

Lexington

7%

Mount Pleasant

9%

Myrtle Beach

9%

North Charleston

7%

Orangeburg

7%

Rock Hill

7%

Spartanburg

7%

Sumter

8%

Summerville

7%

Observe que, para algumas cidades que abrangem vários condados, como Summerville, a alíquota varia conforme o condado, enquanto em outras, como Charleston, os condados aplicam a mesma alíquota.

Quais são as alíquotas do imposto sobre vendas na Carolina do Sul por condado?

Considerando alguns dos condados mais populosos da Carolina do Sul, as alíquotas mínimas combinadas (ou seja, impostos do condado mais impostos estaduais) variam de 6% a 9%. As alíquotas reais podem ser superiores dependendo de impostos municipais ou de distritos especiais.

Condado

Alíquota combinada mínima

Beaufort

6%

Berkeley

9%

Charleston

9%

Dorchester

7%

Greenville

6%

Horry

8%

Lexington

7%

Richland

8%

Spartanburg

7%

York

7%

Os condados de Greenville e Beaufort aplicam apenas a alíquota estadual (6%), enquanto os condados da região de Charleston e as áreas costeiras geralmente apresentam alíquotas mais altas devido à sobreposição de impostos locais.

As alíquotas em nível de condado são importantes para empresas que realizam grandes volumes de vendas por atacado ou B2B na Carolina do Sul. Se uma empresa vende principalmente para Greenville, por exemplo, terá uma alíquota efetiva média inferior à de uma empresa focada na região metropolitana de Charleston.

Como calcular a alíquota do imposto sobre vendas na Carolina do Sul?

O cálculo do imposto sobre vendas na Carolina do Sul envolve três etapas. Veja o processo.

Confirmar a tributabilidade

Nem tudo é tributável na Carolina do Sul. Isenções comuns incluem:

Separe os itens tributáveis dos isentos antes de aplicar qualquer alíquota.

Identificar a alíquota de destino

Consulte a alíquota combinada para o endereço de entrega do comprador. Uma calculadora de imposto sobre vendas baseado no endereço é mais confiável do que apenas o CEP, pois os limites dos distritos nem sempre seguem as linhas dos CEPs.

Aplicar a alíquota à base tributável

Multiplique a parcela tributável da venda pela alíquota combinada e arredonde para o centavo mais próximo.

Certificados de isenção acrescentam uma camada adicional. Se um comprador reivindicar revenda ou isenção, é necessário ter um Formulário ST-8 válido da Carolina do Sul, ou um certificado de isenção Imposto sobre vendas simplificado (SST), arquivado antes de remover o imposto. Sem documentação, a responsabilidade recai sobre o vendedor em caso de auditoria.

Como o Stripe Tax pode ajudar

Stripe Tax reduz a complexidade da conformidade fiscal para que você possa se concentrar em crescer seu negócio. O Stripe Tax ajuda você a monitorar suas obrigações e avisa quando você excede um limite de cadastro de imposto sobre vendas com base nas suas transações da Stripe. Além disso, ele calcula e recolhe automaticamente imposto sobre vendas, imposto sobre valor agregado (IVA) e GST em bens e serviços físicos e digitais — em todos os estados dos EUA e em mais de 100 países.

Comece a recolher impostos globalmente adicionando uma única linha de código à sua integração existente, clicando em um botão no Dashboard ou usando nossa poderosa API.

O Stripe Tax pode ajudar você a:

  • Entender onde se registrar e recolher impostos: veja onde você precisa recolher impostos com base em suas transações na Stripe. Após o cadastro, ative a coleta de impostos em um novo estado ou país em segundos. Você pode começar a recolher impostos adicionando uma linha de código à sua integração existente na Stripe ou ativar a coleta de impostos com um clique no Stripe Dashboard.

  • Cadastrar-se para recolher impostos: permita que a Stripe administre seus cadastros fiscais globais e aproveite um procedimento simplificado, que preenche automaticamente os dados de inscrição, economizando tempo e facilitando a conformidade com normas locais.

  • Recolher impostos automaticamente: o Stripe Tax calcula e recolhe automaticamente o valor correto de impostos devidos, independentemente do que você vende ou de onde venda. Ele oferece suporte a centenas de produtos e serviços e mantém-se atualizado quanto a regras fiscais e mudanças de alíquotas.

  • Simplificar a declaração: o Stripe Tax integra-se sem dificuldades a parceiros de declaração, de modo que suas declarações globais sejam corretas e enviadas no prazo. Deixe que nossos parceiros gerenciem suas declarações para que o foco possa permanecer no crescimento do negócio.

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O conteúdo deste artigo é apenas para fins gerais de informação e educação e não deve ser interpretado como aconselhamento jurídico ou tributário. A Stripe não garante a exatidão, integridade, adequação ou atualidade das informações contidas no artigo. Você deve procurar a ajuda de um advogado competente ou contador licenciado para atuar em sua jurisdição para aconselhamento sobre sua situação particular.

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