Aliquota dell'imposta sulle vendite nella Carolina del Nord: suddivisione per contea, città e tipo di prodotto

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Ulteriori informazioni 
  1. Introduzione
  2. Punti salienti
  3. Qual è l’aliquota dell’imposta sulle vendite della Carolina del Nord?
  4. Quali sono le aliquote dell’imposta sulle vendite locale nella Carolina del Nord (NC)?
    1. Intervallo dell’imposta sulle vendite della Carolina del Nord 2026
  5. Qual è l’aliquota dell’imposta sulle vendite della Carolina del Nord per città?
  6. Qual è l’aliquota dell’imposta sulle vendite nella Carolina del Nord per contea?
  7. L’aliquota dell’imposta sulle vendite nella Carolina del Nord si applica a tutte le attività?
    1. Nexus e registrazione
    2. Tassabilità
    3. Dichiarazione e versamento
  8. Come si deve calcolare l’imposta sulle vendite della Carolina del Nord?
  9. In che modo Stripe Tax può esserti d’aiuto

L'aliquota dell'imposta sulle vendite della Carolina del Nord varia a seconda della contea in cui avviene la transazione. Lo stato stabilisce un'aliquota di base del 4,75% e ogni contea aggiunge almeno il 2,00% a tale importo. Alcune contee riscuotono un'imposta aggiuntiva che fa aumentare il totale.

Di seguito esamineremo come si accumulano le aliquote statali e locali della Carolina del Nord, cosa innesca un obbligo di riscossione per le attività e come calcolare l'importo dovuto su una determinata transazione.

Punti salienti

  • L'aliquota di base in tutto lo stato della Carolina del Nord è del 4,75%. L'aliquota combinata con le imposte della contea parte dal 6,75% in tutto lo stato.

  • L'economic nexus nella Carolina del Nord scatta a una determinata soglia di vendite lorde nello stato.

  • La Carolina del Nord acquisisce l'imposta sulle vendite in base alla destinazione, in modo che l'aliquota venga determinata dal luogo in cui l'acquirente riceve la merce, anziché dal luogo in cui si trova il venditore.

Qual è l'aliquota dell'imposta sulle vendite della Carolina del Nord?

L'aliquota dell'imposta sulle vendite a livello statale della Carolina del Nord è del 4,75%. Ciascuna delle 100 contee dello stato aggiunge almeno il 2,00% a questa percentuale, per cui il minimo per qualsiasi transazione nello stato è il 6,75%. Nelle contee che prevedono imposte di transito, l'aliquota sale fino al 7,50%.

Quali sono le aliquote dell'imposta sulle vendite locale nella Carolina del Nord (NC)?

L'imposta sulle vendite locale che riguarda le attività nella Carolina del Nord è gestita interamente tramite le contee. Ogni contea riscuote un'imposta locale di base del 2,00% oltre al 4,75% dello stato. Alcune contee sono inoltre autorizzate a riscuotere un'imposta di transito dello 0,25% o 0,50%. Ciò richiede l'approvazione degli elettori o una specifica autorizzazione legislativa.

Intervallo dell'imposta sulle vendite della Carolina del Nord 2026

Componente

Aliquota

Aliquota di base statale

4,75%

Aliquota di base della contea (tutte le contee)

2,00%

Aliquota combinata minima

6,75%

Con imposta di transito della contea (0,25%)

7,00%

Con imposta di transito della contea (0,50%)

7,25%

Aliquota combinata massima

7,50%

Qual è l'aliquota dell'imposta sulle vendite della Carolina del Nord per città?

La Carolina del Nord non ha imposte sulle vendite a livello di città. L'aliquota dell'imposta sulle vendite per qualsiasi città della Carolina del Nord è la stessa della contea in cui si trova la città. Le città che si trovano a cavallo tra le contee (ad es. Rocky Mount, che si estende su Nash ed Edgecombe) applicano l'aliquota della contea in cui avviene la transazione specifica.

Ecco le aliquote dell'imposta sulle vendite per le principali città della Carolina del Nord:

Città
Contea
Aliquota combinata
Apex Wake 7,25%
Asheville Buncombe 7,00%
Burlington Alamance 6,75%
Cary Wake 7,25%
Chapel Hill Orange 7,50%
Charlotte Mecklenburg 7,25%
Concord Cabarrus 7,00%
Durham Durham 7,50%
Fayetteville Cumberland 7,00%
Gastonia Gaston 7,00%
Greensboro Guilford 6,75%
High Point Guilford / Forsyth 6,75% / 7,00%
Huntersville Mecklenburg 7,25%
Jacksonville Onslow 7,00%
Mooresville Iredell 6,75%
Raleigh Wake 7,25%
Rocky Mount Nash / Edgecombe 7,00% / 7,00%
Wilmington New Hanover 7,00%
Wilson Wilson 7,00%
Winston-Salem Forsyth 7,00%

Qual è l'aliquota dell'imposta sulle vendite nella Carolina del Nord per contea?

La Carolina del Nord conta 100 contee, ognuna delle quali richiede alle attività di effettuare la rimessa fiscale per almeno il 6,75% come imposta sulle vendite combinata. Alcune contee riscuotono di più.

Di seguito sono riportate le aliquote dell'imposta sulle vendite per le dieci contee con il volume maggiore nello stato, dove si concentra la maggior parte delle attività:

Contea

Aliquota combinata

Buncombe

7,00%

Cabarrus

7,00%

Cumberland

7,00%

Durham

7,50%

Forsyth

7,00%

Guilford

6,75%

Mecklenburg

7,25%

New Hanover

7,00%

Orange

7,50%

Wake

7,25%

L'aliquota dell'imposta sulle vendite nella Carolina del Nord si applica a tutte le attività?

Oltre a determinare le corrette aliquote dell'imposta sulle vendite, le aziende che operano nella Carolina del Nord devono tenere traccia del fatto che abbiano un nexus nello stato. Devono inoltre determinare la tassabilità dei loro prodotti.

Nexus e registrazione

Hai l'obbligo di riscuotere ed effettuare la rimessa fiscale dell'imposta sulle vendite una volta che la tua attività ha un nexus nella Carolina del Nord. Il nexus fisico si applica se l'attività ha una località, un magazzino o dei dipendenti nello stato. L'economic nexus scatta una volta che l'attività ha realizzato più di 100.000 $ di vendite lorde nella Carolina del Nord nell'anno solare in corso o in quello precedente.

Una volta che la tua attività ha un nexus, effettua la registrazione tramite il portale online del North Carolina Department of Revenue (NCDOR) e ottieni il tuo Certificato di registrazione per poter presentare le dichiarazioni.

Tassabilità

Per impostazione predefinita, la Carolina del Nord tassa la maggior parte dei beni materiali personali, ma ci sono alcune eccezioni. I farmaci da prescrizione sono esenti, così come la maggior parte dei servizi. Anche alcuni macchinari utilizzati direttamente nella produzione si qualificano per un'eccezione o per aliquote ridotte.

Dichiarazione e versamento

L'NCDOR assegna una frequenza di dichiarazione a ogni attività in base alla passività mensile media dell'attività. Questa viene stimata utilizzando i registri dell'anno precedente. Le attività con una passività di oltre 20.000 $ al mese devono presentare la dichiarazione mensilmente. Quelle con una passività compresa tra 100 $ e 20.000 $ la presentano trimestralmente, e quelle con una passività inferiore a 100 $ la presentano annualmente. La dichiarazione in ritardo comporta sanzioni che partono dal 5% dell'imposta dovuta al mese e hanno un limite massimo del 25%.

Come si deve calcolare l'imposta sulle vendite della Carolina del Nord?

Per calcolare l'imposta sulle vendite della Carolina del Nord, per prima cosa stabilisci se l'articolo in questione è imponibile e da dove ha origine la transazione.

Ecco in che modo avviene:

  • Conferma la tassabilità: assicurati che l'articolo sia imponibile. Assicurati di tenere conto di eventuali trattamenti delle aliquote inusuali (ad es. il cibo per il consumo domestico è tassato al 2,00%).

  • Identifica la località di origine: poiché la Carolina del Nord è uno stato domiciliato sulla destinazione, le transazioni hanno origine nella località in cui l'acquirente acquista i beni o i servizi. Per la merce spedita, si tratta dell'indirizzo di spedizione. Per le vendite di persona, è la soluzione point of sale. Per i beni digitali, è l'indirizzo dell'acquirente.

  • Trova l'aliquota combinata: aggiungi l'aliquota statale (4,75%) all'aliquota della contea applicabile (base 2,00%, più l'eventuale imposta di transito). Il NCDOR pubblica trimestralmente grafici aggiornati sulle aliquote per contea. Se inserisci manualmente le aliquote nel tuo sistema di fatturazione, è consigliabile controllare prima di ogni nuovo trimestre perché le autorizzazioni per l'imposta di transito possono cambiare. Il calcolatore dell'imposta sulle vendite Stripe lo fa in automatico.

  • Applica l'aliquota all'importo imponibile. Moltiplica il prezzo di vendita imponibile per l'aliquota combinata. Se una transazione include sia articoli imponibili che esenti, applica l'aliquota solo alla parte imponibile. Ad esempio, un'attività nel settore alimentare che vende sia generi alimentari sia cibi pronti nello stesso ordine non può applicare una singola aliquota all'intera transazione. Stripe Tax lo fa in automatico.

  • Riscuoti, registra ed effettua la rimessa fiscale. Riscuoti l'imposta al momento della soluzione point of sale. Registra l'imposta separatamente rispetto ai ricavi ed effettua la rimessa in base al tuo programma. Con Stripe Tax, che tiene traccia della tua responsabilità fiscale per giurisdizione, i periodi di dichiarazione non richiedono la ricostruzione di mesi di dati delle transazioni.

In che modo Stripe Tax può esserti d'aiuto

Stripe Tax riduce la complessità delle procedure di conformità fiscale per permetterti di dedicarti allo sviluppo della tua attività. Stripe Tax ti aiuta a monitorare gli obblighi e ti avvisa quando superi una soglia di registrazione per l'imposta sulle vendite in base alle tue transazioni Stripe. Inoltre, calcola e riscuote automaticamente l'imposta sulle vendite, l'IVA e la GST sia su beni che servizi fisici e digitali, negli Stati Uniti e in oltre 100 Paesi.

Inizia a riscuotere le tasse a livello globale aggiungendo un'unica riga di codice alla tua integrazione esistente, facendo clic su un pulsante nella Dashboard o utilizzando la nostra potente API.

Stripe Tax può aiutarti a:

  • Capire dove registrarti e riscuotere le imposte: scopri dove devi riscuotere le imposte in base alle tue transazioni Stripe. Dopo aver effettuato la registrazione, bastano pochi secondi per attivare la riscossione delle imposte in un nuovo Stato o Paese aggiungendo una riga di codice alla tua integrazione Stripe esistente oppure con un semplice clic nella Dashboard Stripe.

  • Registrarti per il pagamento delle imposte: lascia che sia Stripe a gestire le tue registrazioni fiscali globali e approfitta di un processo semplificato che compila anticipatamente i dettagli della richiesta di registrazione, risparmiando tempo e semplificando la conformità alle normative locali.

  • Riscuotere automaticamente le imposte: Stripe Tax calcola e riscuote l'importo corretto delle imposte dovute, indipendentemente da cosa vendi e da dove lo vendi. Inoltre, supporta centinaia di prodotti e servizi ed è sempre al corrente delle aliquote fiscali e delle modifiche alle normative.

  • Semplificare la dichiarazione: Stripe Tax si integra perfettamente con partner che offrono servizi di dichiarazione fiscale, rendendo le tue dichiarazioni globali accurate e puntuali. Lascia ai nostri partner la gestione delle tue dichiarazioni, mentre tu ti dedichi allo sviluppo dell'attività.

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I contenuti di questo articolo hanno uno scopo puramente informativo e formativo e non devono essere intesi come consulenza legale o fiscale. Stripe non garantisce l'accuratezza, la completezza, l'adeguatezza o l'attualità delle informazioni contenute nell'articolo. Per assistenza sulla tua situazione specifica, rivolgiti a un avvocato o a un commercialista competente e abilitato all'esercizio della professione nella tua giurisdizione.

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